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2019年高級審計師大綱-審計理論與審計案例分析002
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zige365.com獲悉2019年高級審計師大綱-審計理論與審計案例分析002已經公布.
第二部分 審計技術與方法

一、審計程序的安排

審計程序的設計

審計目標的確定

審計方法的選用

審計程序的控制

二、重要性和審計風險

重要性水平的確定

審計風險評估

三、內部控制測評

內部控制的調查了解

內部控制的初步評價

內部控制測試

測評結果的運用

IT條件下的內部控制特征

四、審計抽樣

抽樣方法的選擇

貨幣單位抽樣法的應用

基于數據的審計抽樣特征

五、審計取證的方法

一般方法(包括檢查、觀察、詢問、外部調查、重新計算、重新操作、分析等方法的運用)

大數據環境下的審計方法

六、審計工作底稿的編制和管理

審計取證單

審計工作底稿的編制

審計工作底稿的復核

審計工作底稿的管理

七、審計報告與審計結果的利用

審計證據的審核、匯總與評價

對所審計事項的綜合評價

編寫審計報告

審計發現問題的處理與作出審計決定

審計結果的利用

審計發現問題整改情況的檢查

八、審計信息的整理與編寫

材料的收集與選擇

審計信息的加工整理

審計信息的編寫

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